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发挥内部审计监督作用 促进疫情防控资金物资规范管理和高效使用
按照市国资委、市审计局相关工作要求,为了确实加强和规范疫情防控资金和物资的分配、管理和使用,充分发挥内部审计促进规范管理、防控风险的积极作用,教投集团有序组织开展了疫情防控资金和物资管理内审工作。
一是集团公司领导高度重视,及时作出安排部署。集团相关部门和人员认真学习疫情防控政策法规,熟悉了解疫情防控资金和物资管理工作要求。二是集团相关部门、下属学校及子公司开展了疫情防控资金和物资管理自查,形成了自查工作情况报告,初步掌握了疫情防控政策措施落实情况、资金防控资金使用和物资采购、调拨、使用以及捐赠款物的管理现状。三是在前期工作基础上,4月16日,集团公司组织召开了内审专题会。会议学习了市国资委《关于转发〈关于着力发挥内部审计职能作用加强疫情防控资金物资审计监督的通知〉的通知》精神,通报了自查工作开展情况,对规范疫情防控资金和物资的管理、核算提出具体要求,安排部署了下一阶段疫情防控资金和物资内部审计工作。
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